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殷立刚;
山东省诸城市政务服务中心;
内部审计; 风险管理与控制; 事业单位会计; 管理中的问题; 管理理念; 管理模式; 发挥的作用; 问题与解决对策;
机译:国际文献中内部审计含义的变化:公司治理,风险管理和会计丑闻
机译:在内部会计控制系统和非审计费用中的人力资源投资与非审计费用:来自韩国的证据
机译:内部审计在温室气体排放和能源报告中的作用:来自审计委员会,高级会计师和内部审计师的证据
机译:内部审计在中国西南私营企业风险管理中的应用,以重庆宾鑫集团为例
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:去噪基于自动化器和基于LSTM的人工神经网络其应用于工业环境中的内部模型控制 - 废水处理厂控制案例
机译:风险管理和道德环境:对内部审计和会计控制程序的影响
机译:国防财务与会计服务内部审计组织的质量控制审查。
机译:自动化和可审计框架来控制应用程序构建过程中的软件组件更改
机译:控制和监视设备由带有内部故障自动监视功能的逻辑元件组成,特别是在应用程序控制图像的应用中,作为开关错误保护装置
机译:手套的内部组件,具有与电流源电连接的控制单元,以及可拆卸地嵌入在手指外部口袋中的应用板,其中电流源和控制单元嵌入在接收口袋中
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