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孙立;
中国电信吉林分公司 吉林长春 130021;
内部控制; 审计风险; 内部控制;
机译:高校内部控制审计风险分析与防范对策
机译:会计信息系统在降低电子审计风险方面的有效性:约旦Irbid电力公司的应用研究
机译:会计师事务所审计风险管理控制的问题与防范研究
机译:内部控制审计风险研究
机译:经验,行业特征和个体差异对审计风险和测试决策范围的影响:一项实证研究。
机译:糖尿病护理人口健康管理:将临床审计风险分层和多学科虚拟诊所结合在社区环境中以改善地理上定义的人群中的糖尿病护理。英国牛津郡牛津郡的综合糖尿病护理飞行员
机译:内部控制是降低审计风险的一个因素
机译:在国防部内建立欺诈风险评估计划和进行欺诈审计风险评估的方法。
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:聚合酶链反应实时研究牛的生物材料中合成寡聚氧核糖核苷酸用于内源内部控制的扩增和检测
机译:用于显示使审计风险数据可视化的图表的方法,软件和设备
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