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江林玻; 王欢; 高礼鸿;
重庆工商大学 会计学院;
重庆400067;
内部审计; 会计监督; 关系;
机译:探析企业会计监督及企业会计监督弱化的原因
机译:有关内部审计对内部审计研究所提供的外部审计费用的影响的一些证据须受限制
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:企业材料用品招标与招标会计监督管理研究
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:内部审计师的专业水平和内部审计师的角色压力对内部审计建议质量的影响(PT。Pos Indonesia Bandung的经验研究)
机译:证券交易委员会:改善上市公司会计监督委员会遴选程序所需采取的行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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