退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
李淑敏;
北京八方达客运有限责任公司;
内部控制审计; 企业经营活动; 管理现代化; 管理制度体系; 企业经济活动; 经济组织; 管理活动;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:国家监管和审计师在学区重审:当地审计市场结构,审计定价和内部控制报告
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:全科医生受训者开展审计项目的经验:来自苏格兰西部地区的初步报告。
机译:内部控制和内部审计是企业,机构,家庭经济组织成功开展活动的必要条件
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。