声明
1绪论
1.1选题背景及意义
1.2国内外文献综述
1.3研究的主要内容和研究方法
1.4研究的创新点和不足之处
2内部控制相关理论分析
2.1内部控制的内涵与目标
2.2内部控制的原则与作用
2.3内部控制的重要内容
2.4内部控制缺陷和内部控制局限性的联系与区别
2.5内部控制理论基础
3傲饰集团内部控制现状分析
3.1傲饰集团介绍
3.2傲饰集团内部控制现状
3.3傲饰集团内部控制自评报告分析
3.4傲饰集团内部控制审计报告分析
4傲饰集团内部控制的问题与成因
4.1傲饰集团内部控制存在的问题
4.2傲饰集团内部控制问题的成因
5完善傲饰集团内部控制建设的政策建议
5.1完善控制环境
5.2加强风险管理
5.3健全项目成本控制体系
5.4拓宽信息与沟通渠道
5.5内部监督控制方面
6结论和展望
6.1结论
6.2展望
参考文献
致谢
山东农业大学;