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郭弘涛; 王金华;
黑龙江省审计厅计算机中心;
哈尔滨工程高等专科学校;
内部审计; 改革; 审计人员委派制; 行业自律; 行业管理;
机译:内部审计实践和财务管理改革:坦桑尼亚公共部门的薪资会计制度案例
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机译:监管见解
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
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机译:国防财务与会计服务内部审计组织的质量控制审查。
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机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
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