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吕珺;
石河子大学经济与管理学院,新疆 石河子 832000;
内部控制缺陷; 审计收费;
机译:内部控制体系的缺陷和不遵守法定规定对印度尼西亚共和国审计委员会审计意见的影响
机译:前审计委员会关于审计委员会和内部控制缺陷的合作伙伴
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:通过新型内部控制的PCR分析定量人类1型免疫缺陷病毒的DNA和RNA。
机译:财务审计:内部控制的重大缺陷继续影响美国政府合并财务报表的编制
机译:手机账单审计和手机收费政策优化有关最优收费咨询的电子数据处理程序。
机译:内部控制审计方法和系统
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